Вебинар «Выплаты по трудовым и гражданско-правовым договорам: типичные претензии при проверках»

10 апреля 2020
Пятница 10.00 – 17.00

«Выплаты по трудовым и гражданско-правовым договорам: типичные претензии при проверках» 

Содержание:

  1. Как условия трудового договора влияют на налоговые последствия.
  2. Условие трудового договора: достаточно ли для признания затрат.
  3. Премии производственные и непроизводственные: как оформить, чтобы не было проблем с отражением расходов.
  4. Подарки и материальная помощь. Проблема выбора: на чем сэкономить.
  5. Оплата питания и проезда: налоговые последствия и типичные заблуждения.
  6. Как учитываются расходы на создание нормальных условий труда.
  7. Компенсационные выплаты: командировки, разъездной характер работы, переезд в другую местность. Какие документы необходимо оформить, чтобы не было проблем при проверке.
  8. Выплаты при увольнении: когда и сколько. Разбираемся с налогами и страховыми взносами.
  9. Займы работникам: последствия для организации-заимодавца и заемщика.
  10. Выплаты по решению суда: как быть с НДФЛ.
  11. Проверка расчетов с подотчетными лицами. Характерные ошибки и нарушения, выявляемые при проверке. Последствия допущенных нарушений для целей налогообложения. Арбитражная практика по налоговым спорам при расчетах наличными.
  12. Гражданско-правовой договор: какие ошибки ведут к переквалификации и какова их цена.
  13. Понятие гражданско-правового договора, его отличия от трудового договора.
  14. Ответственность за заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения.
  15. Что необходимо учесть, заключая договор с индивидуальным предпринимателем.
  16. Особенности налогообложения и уплаты страховых взносов с выплат по договорам ГПХ: авансы, возмещение затрат, профессиональные вычеты.
  17. Договор аренды с физическим лицом: последствия в части налогов и взносов.
  18. Каковы причины отказа в возмещении средств на выплату социальных пособий.
  19. Что проверяют сотрудники ФСС РФ, принимая решение о возмещении средств на выплату пособий.
  20. Налогообложение выплат в пользу иностранных граждан.
  21. Типичные ошибки, допускаемые налоговыми агентами при исчислении и перечислении НДФЛ.
  22. Особенности уплаты и заполнения отчетности по НДФЛ и страховым взносам в 2020 году. Анализ судебной практики. 

Подробнее программа

Ориентировочная продолжительность семинара 7 часов.

Стоимость – 5500 рублей, для клиентов КонсультантПлюс – 4250 рублей 

Запись на семинар по тел. (8182) 65-51-04, (8184) 54-34-80

или через специалиста по обслуживанию

СПС КонсультантПлюс в вашей организации




Распечатать