«Выплаты по трудовым и гражданско-правовым договорам: типичные претензии при проверках»
Содержание:
- Как условия трудового договора влияют на налоговые последствия.
- Условие трудового договора: достаточно ли для признания затрат.
- Премии производственные и непроизводственные: как оформить, чтобы не было проблем с отражением расходов.
- Подарки и материальная помощь. Проблема выбора: на чем сэкономить.
- Оплата питания и проезда: налоговые последствия и типичные заблуждения.
- Как учитываются расходы на создание нормальных условий труда.
- Компенсационные выплаты: командировки, разъездной характер работы, переезд в другую местность. Какие документы необходимо оформить, чтобы не было проблем при проверке.
- Выплаты при увольнении: когда и сколько. Разбираемся с налогами и страховыми взносами.
- Займы работникам: последствия для организации-заимодавца и заемщика.
- Выплаты по решению суда: как быть с НДФЛ.
- Проверка расчетов с подотчетными лицами. Характерные ошибки и нарушения, выявляемые при проверке. Последствия допущенных нарушений для целей налогообложения. Арбитражная практика по налоговым спорам при расчетах наличными.
- Гражданско-правовой договор: какие ошибки ведут к переквалификации и какова их цена.
- Понятие гражданско-правового договора, его отличия от трудового договора.
- Ответственность за заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения.
- Что необходимо учесть, заключая договор с индивидуальным предпринимателем.
- Особенности налогообложения и уплаты страховых взносов с выплат по договорам ГПХ: авансы, возмещение затрат, профессиональные вычеты.
- Договор аренды с физическим лицом: последствия в части налогов и взносов.
- Каковы причины отказа в возмещении средств на выплату социальных пособий.
- Что проверяют сотрудники ФСС РФ, принимая решение о возмещении средств на выплату пособий.
- Налогообложение выплат в пользу иностранных граждан.
- Типичные ошибки, допускаемые налоговыми агентами при исчислении и перечислении НДФЛ.
- Особенности уплаты и заполнения отчетности по НДФЛ и страховым взносам в 2020 году. Анализ судебной практики.
Подробнее программа
Ориентировочная продолжительность семинара 7 часов.
Стоимость – 5500 рублей, для клиентов КонсультантПлюс – 4250 рублей
Запись на семинар по тел. (8182) 65-51-04, (8184) 54-34-80
или через специалиста по обслуживанию
СПС КонсультантПлюс в вашей организации