«Готовимся к полугодовой отчетности:
все новшества, о которых важно знать бухгалтеру»
На семинаре Вы узнаете:
1. Изменения в налогообложении в 2022 году.
Введение единого авансового налогового платежа для бизнеса.
Применение «налоговых оговорок» в договорах, фиксация в учете оговорок об исполнении обязательства (оплате).
Введение АУСН.
Изменения законодательства с 1 июля 2022 года.
2. НДС: методология и практика исчисления с учетом последних изменений.
Последние изменения по НДС, действующие с 01.01.2022 года (освобождение от НДС услуг общественного питания, особое исчисление НДС при «скупке» у физических лиц бытовой и электронной техники, а также мотоциклов).
Отдельные вопросы исчисления налоговой базы по НДС.
Восстановление «входящего» НДС (безвозмездная передача имущества в казну, субсидирование затрат, определение размера пропорции для «правила 5%»).
Применение налоговых вычетов при условии доказывания цели дальнейшего использования товаров (работ, услуг).
Прослеживаемость товаров.
Расторжение договоров и возвраты товара: новые правила для налога на прибыль и НДС.
Формирование исправлений и корректировок, влияние на заполнение отчетности.
Отражение авансов выданных и полученных.
Отдельные вопросы исчисления налога и права на вычеты, раздельного учета и восстановления.
НДС с учетом последних разъяснений Минфина РФ, ФНС и судебных решений.
Что нужно учесть при подготовке отчетности по НДС в 2022 году: обзор ошибок, необходимость подачи уточненных деклараций. Изменения в декларации, начиная с отчетности за 1 квартал 2022 года.
Отдельные проблемные вопросы исчисления НДС с учетом сложившейся арбитражной практики и разъяснений Минфина РФ и ФНС.
3. Налог на прибыль: сложные вопросы исчисления и уплаты.
Изменения 2022 года: учет лизинговых платежей, модернизации, убытков.
Обновление законодательной базы по налогу на прибыль. Инструктивные и разъясняющие письма Минфина РФ и ФНС.
Требования к документальному оформлению расходов для целей исчисления налога на прибыль.
Сложные ситуации при учете основных средств, материальных расходов, оплаты труда, дебиторской и кредиторской задолженности.
Сложные вопросы признания прочих расходов (арендных платежей, представительских расходов, расходов на рекламу).
Учет расходов и необоснованная налоговая выгода
Налоговый учет расходов и необоснованная налоговая выгода в свете ст. 54.1 НК РФ.
4. Налог на имущество организаций: сложные и спорные вопросы.
Разграничение понятий «движимое имущество» и «недвижимое имущество».
Налогообложение недвижимости: налоговая база, балансовая или кадастровая стоимость.
Неотделимые улучшения арендованного имущества: особенности налогообложения.
Изменения в налогообложении имущества организаций в 2022 году.
5. НДФЛ. 6-НДФЛ за полугодие 2021 года. Контрольные соотношения по 6-НДФЛ. На что обратить внимание. Новый перечень доходов, не облагаемых НДФЛ.
6. Страховые взносы: новое в законодательстве, порядок расчета, особенности исчисления и уплаты. Новая форма отчетности по страховым взносам в ФНС. Изменения в выплате пособий.
Ориентировочная продолжительность семинара 7 часов.
Стоимость участия: при подключении на рабочем месте - 4250 рублей
Запись на семинар по тел. (8182) 65-51-04, (8184) 54-34-80
или через специалиста по обслуживанию СПС КонсультантПлюс в вашей организации