Федеральное законодательство
Главная книга
Бюллетень

Семинары

Август 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
4
5
10
11
12
13
18
19
20
25
26
27
  

Вебинар «Налог на прибыль в 2018 году»

7 августа 2018
Вторник 10.00-17.00 ТРАНСЛЯЦИЯ
Подключение на рабочем месте
Подать заявку на вебинар
Подать заявку на семинар могут только клиенты Регионального центра КонсультантПлюс, зарегистрированные на сайте и имеющие код доступа.

Для получения кода доступа обратитесь к специалисту, обслуживающему Вашу организацию

«Налог на прибыль в 2018 году» 

Лектор ДЖААРБЕКОВ Станислав Маратович –
юрист, аудитор, налоговый консультант с опытом реализации консультационных проектов на крупных и средних предприятиях России, автор многочисленных статей и книг по налогообложению 

         Вебинар для главного бухгалтера, финансового менеджера, специалиста по налогообложению, аудитора 

    Содержание 

1. Последние изменения законодательства по налогу на прибыль.

Обзор изменений в НК РФ, писем Минфина РФ и ФНС, последние судебные решения.

2. Доходы.

  • Классификация доходов. Доходы от реализации. Внереализационные доходы.
  • Дата признания доходов. Документальное подтверждение доходов.
  • Доходы в виде штрафов и пени по хозяйственным договорам. Законные проценты.
  • Доходы от реализации товаров (работ, услуг). Доходы от реализации объектов недвижимого имущества.
  • Доходы от аренды. Документальное подтверждение доходов от аренды.
  • Льготные безвозмездные доходы (ст. 251 НК). Как правильно воспользоваться льготой.
  • Реализация акций и долей без налога на прибыль: подводные камни.
  • Выплата дивидендов. Вычет налога при выплате дивидендов по цепочке. Применение ставки налога 0% при выплате дивидендов.

3. Пределы осуществления прав налогоплательщика. Ст. 54.1 НК РФ.

4. Налоговые споры по расходам по сомнительным контрагентам (прежде всего – по поставщикам).

  • Четыре важных правила подтверждения проявления должной осмотрительности и осторожности на основании Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 №53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» и самой свежей судебной практики.
  • Изменения в правоприменительной практике в связи с новой статьей 54.1. НК РФ.
  • Налоговый контроль цен (по неконтролируемым сделкам)

5. Расходы. Классификация расходов. Расходы, связанные с производством и внереализованные расходы. Ключевые вопросы признания расходов:

  • соответствие НК РФ;
  • экономическая обоснованность: как налоговики и суды применяют этот принцип;
  • подтвержден ли документально;
  • применение нормативов (если установлен);
  • когда налоговики вправе контролировать сумму расхода;
  • порядок признания (единовременно или иными способами);
  • дата признания.

6. Офисные расходы и их обоснование по пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ.

  • Питьевая вода, растения для офиса, пункты питания, кондиционеры, обогреватели, иные расходы для обеспечения офиса.
  • Фитнес для сотрудников.
  • Выплата компенсации за использование служебного автомобиля работнику по ст. 188 ТК РФ.

7. Представительские расходы.

  • Сложные вопросы признания представительских расходов.
  • Применение норматива представительских расходов.
  • Документальное оформление представительских расходов.

8. Прочие расходы: консультационные и информационные услуги, расходы на рекламу, представительские расходы, расходы, связанные с улучшением условий труда, спорные расходы.

9. Расходы на рекламу.

  • Трудные вопросы расходов на рекламу.
  • Нормируемые и ненормируемые расходы на рекламу.
  • Отличие расходов на рекламу от расходов на продвижение.
  • Документальное подтверждение расходов на рекламу.

10. Расходы на приобретение программ. Списываем сразу или в течение срока (какого срока)?

11. Расходы на оплату труда (ст. 270 НК РФ).

Расходы на премии и их подтверждение. Расходы в связи с увольнением работника.

12. Перенос убытков на будущие периоды (ст. 283 НК РФ). Документальное подтверждение переносимых убытков. Обзор судебной практики по переносу убытков. Схема с переносом убытков в группе компаний.

13. Основные средства.

  • Амортизация. Амортизационные группы. Линейный и нелинейный способы амортизации.
  • Применение повышенных коэффициентов амортизации 2 и 3 (ст. 259.3 НК РФ).
  • Капитальные вложения и ремонт: где граница?

14. Нематериальные активы. Амортизация нематериальных активов. Нематериальные активы и использование объекта исключительных прав (лицензионные договоры).

15. Проценты по долговым обязательствам: сложные вопросы.

  • Кому, когда и как применять нормативы, установленные ст. 269 НК РФ.
  • Беспроцентные займы.

16. Списание долгов (безнадежные и сомнительные долги).

  • Резерв по сомнительным долгам.
  • Трудные вопросы списания долгов.

17. Уступка права требования. Признание прибыли и убытков по уступке права требования (ст. 279 НК РФ).

18. Прямые и косвенные расходы.

  • Значение разделения расходов на две категории.
  • Вправе ли налогоплательщик сократить перечень прямых расходов, указанный в ст. 318 НК РФ.
  • Арбитражная практика по признанию прямых и косвенных расходов.

 Продолжительность семинара - 7 часов. 

         Запись на участие в вебинаре по тел. 63-58-34 (или через специалиста по обслуживанию СПС КонсультантПлюс в вашей организации)



Версия для печати
© 2010-2017 КонсультантПлюс Архангельск
Создание сайта LunaCraft
Яндекс.Метрика