Федеральное законодательство
Главная книга
Бюллетень

Семинары

Февраль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
6
7
9
10
11
16
17
18
20
22
23
24
25
   
  • Вебинар «Займы: полученные, выданные, забытые. Особенности учета и налогообложения. Анализ налоговых рисков»

Вебинар «Займы: полученные, выданные, забытые. Особенности учета и налогообложения. Анализ налоговых рисков»

21 января 2019
Понедельник 10.00-14.00
Подключение на рабочем месте
Подать заявку на вебинар
Подать заявку на семинар могут только клиенты Регионального центра КонсультантПлюс, зарегистрированные на сайте и имеющие код доступа.

Для получения кода доступа обратитесь к специалисту, обслуживающему Вашу организацию

«Займы: полученные, выданные, забытые. Особенности учета и налогообложения. Анализ налоговых рисков» 

Лектор ВОРОНЦОВА Татьяна Александровна –
ведущий эксперт-консультант по налогообложению, преподаватель группы компаний «ЭЛКОД» 

   Операции по учету выдачи и возврата займов кажутся простыми только на первый взгляд!

Ведь порядок налогообложения зависит от того, кому заем выдан или от кого получен, беспроцентный заем или процентный (порядок начисления процентов тоже может быть разным), рублевый или валютный…

    И в каждом случае есть свои тонкости, изучить которые Вы сможете на нашем вебинаре, посвященном исключительно займам. 

Участвуйте в вебинаре и Вы узнаете:

• в чем особенность выдачи займов взаимозависимым лицам;

• когда нужно считать НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах по займу;

• в каких случаях заем признается контролируемой сделкой;

• как учитывать проценты по выданным и полученным займам (в том числе, в иностранной валюте). 

    Содержание

1. Выдача заемных средств: признание доходов в виде процентов в налоговом учете.

  • Порядок отражения процентов по займу в налоговом учете при различных условиях начисления и выплаты процентов.
  • Последствия выдачи займов взаимозависимым лицам.
  • Выдача займов работникам организации: обязанности организации как налогового агента по НДФЛ, отражение доходов «физика» в НДФЛ-отчетности.
  • НДС по заемным обязательствам: как отразится выдача займов на составление НДС-декларации.

2. Привлечение заемных средств.

  • Признание расходов на уплату процентов в налоговом учете с учетом изменений предыдущих лет.
  • Расходы в виде процентов по контролируемым сделкам.

3. Если договор займа в валюте: отражение в учете тела займа, процентов, курсовых разниц.

4. Беспроцентные займы.

Особенности бухгалтерского учета беспроцентных займов.

Подконтрольность беспроцентных займов в случаях взаимозависимости сторон договора.

Последствия выдачи займа физическому лицу – работнику и не работнику организации.

5. «Списание» займа. 

Продолжительность семинара – 4 часа. 

         Запись на участие в вебинаре по тел. 8-(818)-2 63-58-34 (или через специалиста по обслуживанию СПС КонсультантПлюс в вашей организации)



Версия для печати
© 2010-2017 КонсультантПлюс Архангельск
Создание сайта LunaCraft
Яндекс.Метрика